目錄
一、單位概況
(一)主要職能
(二)單位機構設置情況
二、2024年麗水市中醫院單位預算安排情況說明
(一)關于麗水市中醫院2024年收支預算情況的總體說明
(二)關于麗水市中醫院2024年收入預算情況說明
(三)關于麗水市中醫院2024年支出預算情況說明
(四)關于麗水市中醫院2024年財政撥款收支預算情況的總體說明
(五)關于麗水市中醫院2024年一般公共預算撥款情況說明
(六)關于麗水市中醫院2024年一般公共預算基本支出情況說明
(七)關于麗水市中醫院2024年政府性基金預算支出情況說明
(八)關于麗水市中醫院2024年國有資本經營預算支出情況說明
(九)關于麗水市中醫院2024年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
(十)其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2024年麗水市中醫院單位預算表
(一)2024年單位收支預算總表
(二)2024年單位收入預算總表
(三)2024年單位支出預算總表
(四)2024年單位財政撥款收支預算總表
(五)2024年單位一般公共預算支出表
(六)2024年單位一般公共預算基本支出表
(七)2024年單位一般公共預算“三公”經費支出表
(八)2024年單位政府性基金預算支出表
(九)2024年單位國有資本經營預算支出表
(十)2024年單位項目支出預算表
(十一)2024年單位項目支出績效表
一、單位概況
(一)主要職能
依照《中共中央 國務院關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》《中華人民共和國中醫藥法》和相關政府部門規定和要求,醫院承擔區域臨床醫療、醫學教育、醫學科研、預防保健等任務,充分利用中醫藥技術方法和現代科學技術,以提供急危重癥和疑難復雜疾病的中醫及中西醫結合診療服務和中醫優勢病種的中醫及中西醫結合特色診療服務。
(二)單位機構設置情況
從預算單位構成看,麗水市中醫院預算包括:麗水市中醫院單位預算。單位內設黨政綜合辦、組織人事處、宣傳統戰處、紀檢監察室、財務處、醫保辦、醫務處、護理部、質管處、科研教育處、院感科。
二、2024年麗水市中醫院單位預算安排情況說明
?。ㄒ唬╆P于麗水市中醫院2024年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,麗水市中醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入;支出包括:衛生健康支出。麗水市中醫院2024年收支總預算60556.01萬元。
(二)關于麗水市中醫院2024年收入預算情況說明
麗水市中醫院2024年收入預算60556.01萬元,比上年執行數增加3968.08萬元,增長7.0%,主要是由于一般公共預算財政撥款收入減少4171.1萬元,事業收入增加12778.57萬元,其他收入減少1880萬元,上年結轉結余減少2759.37萬元等。
其中:一般公共預算撥款收入2056.01萬元(上年結轉76.01萬元),占3.4%;事業收入58500.00萬元,占96.6%?! ?
(三)關于麗水市中醫院2024年支出預算情況說明
麗水市中醫院2024年支出預算60556.01萬元,比上年執行數增加3968.08萬元,增長7.0%,主要是財政撥款支出減少5103.76萬元,非財政補助支出增加9071.84萬元。
1.按支出功能分類,包括衛生健康支出60556.01萬元。
2.按支出用途分類,包括項目支出60556.01萬元,占100.0%。
年終結轉結余0.00萬元。
(四)關于麗水市中醫院2024年財政撥款收支預算情況的總體說明
麗水市中醫院2024年財政撥款收支總預算2056.01萬元。收入包括:一般公共預算2056.01萬元;支出包括:衛生健康支出2056.01萬元。
(五)關于麗水市中醫院2024年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況。
麗水市中醫院2024年一般公共預算撥款2056.01萬元,比上年執行數減少4171.1萬元,下降67.8%,主要是由于項目支出撥款減少。
2.一般公共預算撥款結構情況。
衛生健康支出2056.01萬元,占100.0%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
(1)衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)1980萬元,主要用于中醫院衛健惠民類項目支出。
(2)衛生健康支出(類)中醫藥事務(款)其他中醫藥事務支出(項)76.01萬元,主要用于其他中醫藥專項事務項目支出。
(六)關于麗水市中醫院2024年一般公共預算基本支出情況說明
麗水市中醫院2024年未安排一般公共預算基本支出。
(七)關于麗水市中醫院2024年政府性基金預算支出情況說明
麗水市中醫院2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年持平。
(八)關于麗水市中醫院2024年國有資本經營預算支出情況說明
麗水市中醫院2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,與上年持平。
(九)關于麗水市中醫院2024年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
麗水市中醫院2024年“三公”經費預算數為0萬元,與上年執行數持平,具體如下:
1.因公出國(境)費用:2024年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年預算數持平。主要原因是:2024年因公出國(境)預算由財政統留管理,未編列到年初部門預算中。根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,經批準同意因公出國(境)的,所需指標由財政按實追加。因公出國(境)費用主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費:2024年安排公務接待費預算0萬元,與上年預算數持平。主要用于接待外單位來訪人員等支出。
3.公務用車購置及運行維護費:2024年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年預算數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車,與上年執行數持平。公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年預算數持平。
(十)其他重要事項的情況說明
1政府采購情況。
2024年麗水市中醫院各單位政府采購預算總額13244.10萬元,其中:政府采購貨物預算10410.10萬元、政府采購工程預算445.00萬元、政府采購服務預算2389.00萬元。
2.國有資產占有使用情況。
截至2023年12月31日,所屬各預算單位共有車輛XX輛,其中,應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備6臺(套),單位價值100萬元以上專用設備16臺(套)。
2024年部門預算2024年部門預算未安排購置車輛。2024年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。
3.預算績效情況說明。
2024年麗水市中醫院其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,共計1個一級項目,涉及當年資金60556.01萬元。同時,將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表,詳見“單位項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶管理資金收入。
4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
9.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
10.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
11.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
12.衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族醫院)(項):指反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。
13. 衛生健康支出(類)中醫藥(款)其他中醫藥支出(項):指反映除中醫(民族醫)藥專項支出意外的其他中醫藥支出。